宁波能源(600982):宁波能源关于前期会计差错更正及相关定期报告更正

文章正文
发布时间:2024-02-08 23:52
 

原标题:宁波能源:宁波能源关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告

证券代码:600982 证券简称:宁波能源 公告编号:临2024-006 债券代码:185462 债券简称:GC甬能01

宁波能源集团股份有限公司
关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
? 公司本次前期会计差错更正仅涉及营业收入及营业成本报表项目金额,不会对公司合并财务报表及母公司财务报表中的利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润、总资产及净资产等产生影响,不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。


宁波能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报准则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,就中国证券监督管理委员会宁波监管局(以下简称“宁波监管局”)下发的《行政监管措施决定书》(〔2024〕4号)(以下简称“《决定书》”)中涉及的公司子公司宁波能源实业有限公司 (以下简称“能源实业”)对部分贸易业务未恰当选择收入确认方式导致的会计差错事项进行更正,涉及公司2022年半年度、2022年第三季度、2022年年度合并财务报表。同时基于谨慎性原则,公司对能源实业2023年部分贸易业务未恰当选择收入确认方式导致的会计差错事项进行更正,涉及2023年半年度及2023年第三季度合并财务报表。具体情况公告如下: 一、概述
公司于近日收到宁波监管局出具的《决定书》,根据《决定书》相关内容,能源实业对部分贸易业务未恰当选择收入确认方式,导致公司2022 年年度报告营业收入错报金额为 94,993.45 万元,占2022 年营业收入的比例为 10.21%。

根据《决定书》认定及《公开发行证券的公司信息披露编报准则第19号——财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,公司需对2022年半年度、2022年第三季度、2022年年度合并财务报表相关项目进行会计差错更正。同时基于谨慎性原则,公司对能源实业2023年部分贸易业务未恰当选择收入确认方式导致的会计差错事项进行更正,涉及2023年半年度及2023年第三季度合并财务报表。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》等相关规定,公司本次前期会计差错更正事项已经公司2024年2月7日召开的第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第六次会议审议通过,公司审计委员会发表同意的意见,无需提交股东大会审议。

二、会计差错更正的影响
本次前期会计差错更正仅涉及营业收入及营业成本报表项目金额,不会对公司合并财务报表及母公司财务报表中的利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润、总资产及净资产等产生影响,不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。本次更正事项对公司财务报表的影响:
(一)对2022年半年度合并报表的影响
单位:元 币种:人民币

影响的报表项目   调整前金额   调整金额   调整后金额  
一、营业总收入   4,775,563,839.82   -200,728,344.78   4,574,835,495.04  
其中:营业收入   4,775,563,839.82   -200,728,344.78   4,574,835,495.04  
二、营业总成本   4,723,326,931.98   -200,728,344.78   4,522,598,587.20  
其中:营业成本   4,469,900,412.87   -200,728,344.78   4,269,172,068.09  
(二)对2022年第三季度合并报表的影响
单位:元 币种:人民币

影响的报表项目   调整前金额   调整金额   调整后金额  
一、营业总收入   7,231,469,623.11   -695,067,282.83   6,536,402,340.28  
其中:营业收入   7,231,469,623.11   -695,067,282.83   6,536,402,340.28  
二、营业总成本   7,205,442,894.95   -695,067,282.83   6,510,375,612.12  
其中:营业成本   6,812,240,962.83   -695,067,282.83   6,117,173,680.00  
(三)对2022年年度合并报表的影响
单位:元 币种:人民币

影响的报表项目   调整前金额   调整金额   调整后金额  
一、营业总收入   9,297,301,416.58   -949,934,539.49   8,347,366,877.09  
其中:营业收入   9,297,301,416.58   -949,934,539.49   8,347,366,877.09  
二、营业总成本   9,252,617,272.62   -949,934,539.49   8,302,682,733.13  
其中:营业成本   8,731,099,802.78   -949,934,539.49   7,781,165,263.29  
(四)对2023年半年度合并报表的影响
单位:元 币种:人民币

影响的报表项目   调整前金额   调整金额   调整后金额  
一、营业总收入   3,551,187,448.37   -205,610,176.92   3,345,577,271.45  
其中:营业收入   3,551,187,448.37   -205,610,176.92   3,345,577,271.45  
二、营业总成本   3,563,905,778.62   -205,610,176.92   3,358,295,601.70  
其中:营业成本   3,284,603,942.01   -205,610,176.92   3,078,993,765.09  
(五)对2023年第三季度合并报表的影响
单位:元 币种:人民币

影响的报表项目   调整前金额   调整金额   调整后金额  
一、营业总收入   5,146,838,400.05   -303,055,530.92   4,843,782,869.13  
其中:营业收入   5,146,838,400.05   -303,055,530.92   4,843,782,869.13  
二、营业总成本   5,160,864,236.07   -303,055,530.92   4,857,808,705.15  
其中:营业成本   4,729,060,591.39   -303,055,530.92   4,426,005,060.47  
三、前期会计差错更正涉及的定期报告更正
(一)2022 年半年度报告更正
1、对“第二节 公司简介和主要财务指标/七、公司主要会计数据和财务指标”部分内容更正如下:
更正前:
单位:元 币种:人民币

主要会计数据   本报告期 (1-6月)   上年同期       本报告期 比上年同 期增减 (%)  
        调整后   调整前      
营业收入   4,775,563,839.82   2,847,156,480.24   2,111,051,112.95   67.73  
更正后:
单位:元 币种:人民币

主要会计数据   本报告期 (1-6月)   上年同期       本报告期 比上年同 期增减 (%)  
        调整后   调整前      
营业收入   4,574,835,495.04   2,847,156,480.24   2,111,051,112.95   60.68  
2、对“第三节 管理层讨论与分析/三、经营情况的讨论与分析/(一)报告期主要经营指标情况”部分内容更正如下:
更正前:
报告期内,公司实现营业收入 47.76亿元,同比增加 67.73%,归属于上市公司股东的净利润 1.07亿元,同比增加 1.18%,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润1.25亿元,同比减少10.93%。

更正后:
报告期内,公司实现营业收入 45.75亿元,同比增加 60.68%,归属于上市公司股东的净利润 1.07亿元,同比增加 1.18%,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润1.25亿元,同比减少10.93%。

3、对“第三节 管理层讨论与分析/四、报告期内主要经营情况/(一)主营业务分析/1、财务报表相关科目变动分析表”部分内容更正如下:
更正前:
单位:元 币种:人民币

科目   本期数   上年同期数   变动比例(%)  
营业收入   4,775,563,839.82   2,847,156,480.24   67.73  
营业成本   4,469,900,412.87   2,511,062,849.33   78.01  
更正后:
单位:元 币种:人民币

科目   本期数   上年同期数   变动比例(%)  
营业收入   4,574,835,495.04   2,847,156,480.24   60.68  
营业成本   4,269,172,068.09   2,511,062,849.33   70.01  
4、对“第十节 财务报告/二、财务报表/合并利润表”部分内容更正如下: 更正前:
单位:元 币种:人民币

项目   附注   2022年半年度   2021年半年度  
一、营业总收入       4,775,563,839.82   2,847,156,480.24  
其中:营业收入   七、61   4,775,563,839.82   2,847,156,480.24  
利息收入              
已赚保费              
手续费及佣金收入              
二、营业总成本       4,723,326,931.98   2,708,582,683.59  
其中:营业成本   七、61   4,469,900,412.87   2,511,062,849.33  
更正后:
单位:元 币种:人民币

项目   附注   2022年半年度   2021年半年度  
一、营业总收入       4,574,835,495.04   2,847,156,480.24  
其中:营业收入   七、61   4,574,835,495.04   2,847,156,480.24  
利息收入              
已赚保费              
手续费及佣金收入              
二、营业总成本       4,522,598,587.20   2,708,582,683.59  
其中:营业成本   七、61   4,269,172,068.09   2,511,062,849.33  
5、对“第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/61、营业收入和营业成本”部分内容更正如下:
更正前:
(1)营业收入和营业成本情况
单位:元 币种:人民币

项目   本期发生额       上期发生额      
    收入   成本   收入   成本  
主营业务   4,696,423,396.14   4,432,839,077.64   2,776,949,646.11   2,482,222,114.65  
其他业务   79,140,443.68   37,061,335.23   70,206,834.13   28,840,734.68  
合计   4,775,563,839.82   4,469,900,412.87   2,847,156,480.24   2,511,062,849.33  
(2)合同产生的收入的情况
单位:元 币种:人民币

合同分类   合计  
商品类型      
  391,641,338.07  
蒸汽   788,089,506.45  
大宗商品   3,463,324,834.75  
其他   132,508,160.55  
按经营地区分类      
宁波及周边地区   1,833,695,864.40  
其他地区   2,941,867,975.42  
按商品转让的时间分类      
在某一时点确认收入   4,712,533,522.55  
在某一时间段确认收入   63,030,317.27  
合计   4,775,563,839.82  
更正后:
(1)营业收入和营业成本情况
单位:元 币种:人民币

项目   本期发生额       上期发生额      
    收入   成本   收入   成本  
主营业务   4,447,991,729.04   4,232,110,732.86   2,776,949,646.11   2,482,222,114.65  
其他业务   126,843,766.00   37,061,335.23   70,206,834.13   28,840,734.68  
合计   4,574,835,495.04   4,269,172,068.09   2,847,156,480.24   2,511,062,849.33  
(2)合同产生的收入的情况
单位:元 币种:人民币

合同分类   合计  
商品类型      
  391,641,338.07  
蒸汽   788,089,506.45  
大宗商品   3,214,893,167.65  
其他   180,211,482.87  
按经营地区分类      
宁波及周边地区   1,833,695,864.40  
其他地区   2,741,139,630.64  
按商品转让的时间分类      
在某一时点确认收入   4,511,805,177.77  
在某一时间段确认收入   63,030,317.27  
合计   4,574,835,495.04  
6、对“第十节 财务报告/九、在其他主体中的权益/1、在子公司中的权益/(3).重要非全资子公司的主要财务信息”部分内容更正如下:
更正前:
单位:元 币种:人民币

子公司名称   本期发生额              
    营业收入   净利润   综合收益总额   经营活动现金流量  
宁波能源实业有 限公司(合并)   1,802,498,105.92   -5,661,419.18   -5,661,419.18   321,276,327.03  
更正后:
单位:元 币种:人民币

子公司名称   本期发生额              
    营业收入   净利润   综合收益总额   经营活动现金流量  
宁波能源实业有 限公司(合并)   1,601,769,761.14   -5,661,419.18   -5,661,419.18   321,276,327.03  
7、对“第十节 财务报告/十六、其他重要事项/6、分部信息/(2). 报告分部的财务信息”部分内容更正如下:
更正前:
单位:万元 币种:人民币

项目   总部   管网供汽   蒸汽电力 生产与销 售   投资贸易与 其他   融资租赁   分部间抵 销   合计  
营业收入   2,077.80   50,890.40   90,629.53   389,906.02   5,878.60   61,825.97   477,556.38  
营业成本   171.00   41,717.59   77,919.51   384,201.28   2,202.59   59,221.93   446,990.04  
更正后:
单位:万元 币种:人民币

项目   总部   管网供汽   蒸汽电力 生产与销 售   投资贸易与 其他   融资租赁   分部间抵 销   合计  
营业收入   2,077.80   50,890.40   90,629.53   369,833.19   5,878.60   61,825.97   457,483.55  
营业成本   171.00   41,717.59   77,919.51   364,128.45   2,202.59   59,221.93   426,917.21  
(二)2022 年三季度报告更正
1、对“一、主要财务数据/(一)主要会计数据和财务指标”部分内容更正如下:
更正前:
单位:元 币种:人民币

项目   本报告 期   上年同期       本报 告期 比上 年同 期增 减变 动幅 度(%)   年初至 报告期 末   上年同期   年初 至报 告期 末比 上年 同期 增减 变动 幅度 (%)      
        调整前 调整后   调整 后                      
                        调整前   调整后   调整 后  
营业收入   2,455,90 5,783.29   1,250,076 ,767.62   1,597,494 ,855.74   53.73   7,231,46 9,623.11   3,361,127 ,880.57   4,444,651 ,335.98   62.70  
更正后:
单位:元 币种:人民币

项目   本报告 期   上年同期       本报 告期 比上 年同 期增 减变 动幅 度(%)   年初至 报告期 末   上年同期   年初 至报 告期 末比 上年 同期 增减 变动 幅度 (%)      
        调整前 调整后   调整 后                      
                        调整前   调整后   调整 后  
营业收入   1,961,56 6,845.24   1,250,076 ,767.62   1,597,494 ,855.74   22.79   6,536,40 2,340.28   3,361,127 ,880.57   4,444,651 ,335.98   47.06  
2、对“一、主要财务数据/(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因”部分内容更正如下:
更正前:

项目名称   变动比例(%)   主要原因  
营业收入   62.70   主要系商品贸易收入增加及煤炭价格同比上涨致煤炭销 售收入及蒸汽销售收入增加所致;  
更正后:

项目名称   变动比例(%)   主要原因  
营业收入   47.06   主要系商品贸易收入增加及煤炭价格同比上涨致煤炭销 售收入及蒸汽销售收入增加所致;  
3、对“四、季度财务报表/(二)财务报表/合并利润表”部分内容更正如下: 更正前:
单位:元 币种:人民币

项目   2022年前三季度 (1-9月)   2021年前三季度 (1-9月)  
一、营业总收入   7,231,469,623.11   4,444,651,335.98  
其中:营业收入   7,231,469,623.11   4,444,651,335.98  
利息收入          
已赚保费          
手续费及佣金收入          
二、营业总成本   7,205,442,894.95   4,321,343,213.22  
其中:营业成本   6,812,240,962.83   4,014,517,962.98  
更正后:

单位:元 币种:人民币

项目   2022年前三季度 (1-9月)   2021年前三季度 (1-9月)  
一、营业总收入   6,536,402,340.28   4,444,651,335.98  
其中:营业收入   6,536,402,340.28   4,444,651,335.98  
利息收入          
已赚保费          
手续费及佣金收入          
二、营业总成本   6,510,375,612.12   4,321,343,213.22  
其中:营业成本   6,117,173,680.00   4,014,517,962.98  
(三)2022年年度报告更正
1、对“第二节 公司简介和主要财务指标/七、近三年主要会计数据和财务指标/(一)主要会计数据”部分内容更正如下:
更正前:
单位:元 币种:人民币

主要 会计 数据   2022年   2021年       本期 比上 年同 期增 减(%)   2020年  
        调整后   调整前          
营业 收入   9,297,301,416.58   6,935,125,002.28   6,913,740,982.55   34.06   5,416,543,775.40  
更正后:
单位:元 币种:人民币

主要 会计 数据   2022年   2021年       本期 比上 年同 期增 减(%)   2020年  
        调整后   调整前          
营业 收入   8,347,366,877.09   6,935,125,002.28   6,913,740,982.55   20.36   5,416,543,775.40  
2、对“第二节公司简介和主要财务指标/九、2022年分季度主要财务数据”部分内容更正如下:
更正前:
单位:元 币种:人民币

    第一季度 (1-3月份)   第二季度 (4-6月份)   第三季度 (7-9月份)   第四季度 (10-12月份)  
营业收入   1,957,617,019.16   2,817,946,820.66   2,455,905,783.29   2,065,831,793.47  
更正后:
单位:元 币种:人民币

    第一季度 (1-3月份)   第二季度 (4-6月份)   第三季度 (7-9月份)   第四季度 (10-12月份)  
营业收入   1,957,617,019.16   2,617,218,475.88   1,961,566,845.24   1,810,964,536.81  
3、对“第三节 管理层讨论与分析/五、报告期内主要经营情况”部分内容更正如下:
更正前:
报告期内,公司实现售电量 11.89亿千瓦时,同比增加 15.13%,销售蒸汽546.40万吨,同比减少3.56%。全年实现营业收入929,730.14万元,同比增长34.06%。归属于上市公司股东净利润36,372.19万元,同比减少23.22% ,截至本报告期末,公司归属于上市公司股东净资产401,377.43万元,同比增长5.11%。

更正后:
报告期内,公司实现售电量 11.89亿千瓦时,同比增加 15.13%,销售蒸汽546.40万吨,同比减少3.56%。全年实现营业收入834,736.69万元,同比增长20.36%。归属于上市公司股东净利润36,372.19万元,同比减少23.22% ,截至本报告期末,公司归属于上市公司股东净资产401,377.43万元,同比增长5.11%。

4、对“第三节 管理层讨论与分析/五、报告期内主要经营情况/(一)主营业务分析/1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”部分内容更正如下: 更正前:
单位:元 币种:人民币

科目   本期数   上年同期数   变动比例(%)  
营业收入   9,297,301,416.58   6,935,125,002.28   34.06  
营业成本   8,731,099,802.78   6,328,322,936.19   37.97  
更正后:
单位:元 币种:人民币

科目   本期数   上年同期数   变动比例(%)  
营业收入   8,347,366,877.09   6,935,125,002.28   20.36  
营业成本   7,781,165,263.29   6,328,322,936.19   22.96  
5、对“第三节 管理层讨论与分析/五、报告期内主要经营情况/(一)主营业务分析/2.收入和成本分析”部分内容更正如下:
更正前:
报告期内公司实现营业收入92.97亿元,同比增长34.06%,主要系报告期商品贸易收入增加所致;营业成本 87.31亿元,同比增长 37.97%,主要系报告期商品贸易采购成本增加所致。

更正后:
报告期内公司实现营业收入83.47亿元,同比增长20.36%,主要系报告期商品贸易收入增加所致;营业成本 77.81亿元,同比增长 22.96%,主要系报告期商品贸易采购成本增加所致。

6、对“第三节 管理层讨论与分析/五、报告期内主要经营情况/(一)主营业务分析/2.收入和成本分析/(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况”部分内容更正如下:
更正前:
单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况                          
分行业   营业收入   营业成本   毛利率 (%)   营业收 入比上 年增减 (%)   营业成 本比上 年增减 (%)   毛利率比 上年增减 (%)  
电力   2,418,286,850.85   2,031,674,266.58   15.99   17.83   21.87   减少2.78 个百分点  
商品贸易   6,573,009,391.49   6,523,642,361.63   0.75   40.30   42.11   减少1.27 个百分点  
运输   44,003,819.92   34,600,395.78   21.37   -20.62   102.31   减少47.78 个百分点  
主营业务分产品情况                          
分产品   营业收入   营业成本   毛利率 (%)   营业收 入比上 年增减 (%)   营业成 本比上 年增减 (%)   毛利率比 上年增减 (%)  
  815,809,594.18   780,044,182.63   4.38   26.42   34.51   减少5.75 个百分点  
蒸汽   1,567,288,955.89   1,243,039,482.44   20.69   13.39   14.34   减少0.66 个百分点  
大宗商品   6,573,009,391.49   6,523,642,361.63   0.75   40.30   42.11   减少1.27 个百分点  
主营业务分地区情况                          
分地区   营业收入   营业成本   毛利率 (%)   营业收 入比上 年增减 (%)   营业成 本比上 年增减 (%)   毛利率比 上年增减 (%)  
宁波及周 边地区   3,654,173,525.40   3,287,196,257.13   10.04   15.98   27.35   减少8.03 个百分点  
其他地区   5,643,127,891.18   5,443,903,545.65   3.53   49.11   45.28   增加2.54 个百分点  
更正后:
单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况                          
分行业   营业收入   营业成本   毛利率 (%)   营业收 入比上 年增减 (%)   营业成 本比上 年增减 (%)   毛利率比 上年增减 (%)  
电力   2,418,286,850.85   2,031,674,266.58   15.99   17.83   21.87   减少2.78 个百分点  
商品贸易   5,601,054,273.26   5,573,707,822.14   0.49   19.55   21.41   减少1.53 个百分点  
运输   44,003,819.92   34,600,395.78   21.37   -20.62   102.31   减少47.78 个百分点  
主营业务分产品情况                          
分产品   营业收入   营业成本   毛利率 (%)   营业收 入比上 年增减 (%)   营业成 本比上 年增减 (%)   毛利率比 上年增减 (%)  
  815,809,594.18   780,044,182.63   4.38   26.42   34.51   减少5.75 个百分点  
蒸汽   1,567,288,955.89   1,243,039,482.44   20.69   13.39   14.34   减少0.66 个百分点  
大宗商品   5,601,054,273.26   5,573,707,822.14   0.49   19.55   21.41   减少1.53 个百分点  
主营业务分地区情况                          
分地区   营业收入   营业成本   毛利率 (%)   营业收 入比上 年增减 (%)   营业成 本比上 年增减 (%)   毛利率比 上年增减 (%)  
宁波及周 边地区   3,654,173,525.40   3,287,196,257.13   10.04   15.98   27.35   减少8.03 个百分点  
其他地区   4,671,172,772.95   4,493,969,006.16   3.79   23.43   19.93   增加2.81 个百分点  
7、对“第三节 管理层讨论与分析/五、报告期内主要经营情况/(一)主营业务分析/2.收入和成本分析/(4).成本分析表”部分内容更正如下:
更正前:
单位:元

分行业情况                          
分行业   成本构成 项目   本期金额   本期占 总成本   上年同期金额   上年同 期占总   本期金 额较上  
            比例(%)       成本比 例(%)   年同期 变动比 例(%)  
电力   燃料、材 料、外购蒸 汽   1,662,603,446.97   19.04   1,367,876,225.98   21.62   21.55  
    人工   67,619,467.74   0.77   63,804,057.56   1.01   5.98  
    制造费用   301,451,351.87   3.45   235,423,196.97   3.72   28.05  
商品贸易   外购成本   6,523,642,361.63   74.72   4,590,629,446.43   72.54   42.11  
运输   燃料   14,951,072.79   0.17   6,205,971.62   0.10   140.91  
    人工   7,801,656.53   0.09   3,765,906.40   0.06   107.17  
    折旧   3,857,151.32   0.04   2,280,883.88   0.04   69.11  
    其他运输 成本   7,990,515.15   0.09   4,850,030.91   0.08   64.75  
分产品情况                          
分产品   成本构 成项目   本期金额   本期占 总成本 比例(%)   上年同期金额   上年同 期占总 成本比 例(%)   本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)  
电、蒸汽   燃料、材 料   1,212,434,760.59   13.89   943,944,070.35   14.92   28.44  
    人工   67,619,467.74   0.77   63,804,057.56   1.01   5.98  
    制造费 用   292,860,750.36   3.35   235,423,196.97   3.72   24.40  
外购蒸汽 销售   外购蒸 汽   450,168,686.38   5.16   423,932,155.63   6.70   6.19  
大宗商品   外购成 本   6,523,642,361.63   74.72   4,590,629,446.43   72.54   42.11  
更正后:
单位:元

分行业情况                          
分行业   成本构成 项目   本期金额   本期占 总成本 比例(%)   上年同期金额   上年同 期占总 成本比 例(%)   本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)  
电力   燃料、材 料、外购蒸 汽   1,662,603,446.97   21.37   1,367,876,225.98   21.62   21.55  
    人工   67,619,467.74   0.87   63,804,057.56   1.01   5.98  
    制造费用   301,451,351.87   3.87   235,423,196.97   3.72   28.05  
商品贸易   外购成本   5,573,707,822.14   71.63   4,590,629,446.43   72.54   21.41  
运输   燃料   14,951,072.79   0.19   6,205,971.62   0.10   140.91  
    人工   7,801,656.53   0.10   3,765,906.40   0.06   107.17  
    折旧   3,857,151.32   0.05   2,280,883.88   0.04   69.11  
    其他运输 成本   7,990,515.15   0.10   4,850,030.91   0.08   64.75  
分产品情况                          
分产品   成本构 成项目   本期金额   本期占 总成本 比例(%)   上年同期金额   上年同 期占总 成本比 例(%)   本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)  
电、蒸汽   燃料、材 料   1,212,434,760.59   15.58   943,944,070.35   14.92   28.44  
    人工   67,619,467.74   0.87   63,804,057.56   1.01   5.98  
    制造费 用   292,860,750.36   3.76   235,423,196.97   3.72   24.40  
外购蒸汽 销售   外购蒸 汽   450,168,686.38   5.79   423,932,155.63   6.70   6.19  
大宗商品   外购成 本   5,573,707,822.14   71.63   4,590,629,446.43   72.54   21.41  
8、对“第三节 管理层讨论与分析/五、报告期内主要经营情况/(一)主营业务分析/2.收入和成本分析/(7).主要销售客户及主要供应商情况”部分内容更正如下: (未完)

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